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衡南縣鹹塘鎮人民政府2017年部門決算說明

   一、部門職能職責:1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

    2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 

    3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民-主權利和其他權利; 

    4、保護各種經濟組織的合法權益; 

    5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣; 

    6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。 

   

  二、收入支出決算總體情況說明 

  (一)收入決算:全年收入決算總計685.84萬元,均為財政經費撥款收入。比上年的718.2萬元減少32.36萬元。

  (二)支出決算:2017年支出決算總計685.84萬元,均為財政經費撥款支出。比上年的 718.2萬元減少32.36萬元,變動原因為1、減少一般公共服務支出中離退費支出72.5萬元轉入社保發放,2、因人員正常調資及交通補貼的增加,以及上級結算補助資金及稅收工作經費的增加。

  三、收入決算情況說明 

  2017年我鎮總收入685.84萬元,其中:一般公共服務支出470.73萬元,占總收入的68.6%,文化體育與傳媒支出28萬元,占總收入的4%,社會保障和就業支出44.1萬元,占總收入的6.4%,醫療衛生與計劃生育支出10.75萬元,占總收入的1.56%,農林水支出124.62萬元,占總收入的18.2%,住房保障支出7.73萬元,占總收入的1.1%。 

  四、支出決算情況說明 

  2017年我鎮總支出685.84萬元。 

  1、基本支出508.72萬元,占總支出的74.2%。其中:人員經費支出286.48萬元,占總支出的56.3%,日常公用經費支出222.3萬元,占總支出的43.7%; 

  2、項目支出177.12萬元,占總支出的25.8%。 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  2017年一般公共預算財政撥款支出為685.84萬元,具體安排如下: 

  (一)基本支出:2017年年終決算數為685.84萬元,係保障我單位機構正常運轉.完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置,公務接待地,公務用車運行及維護等日常公用經費。 

  (二)項目支出:2017年終決算為177.12萬元,係村級轉移支付124.6萬元、財政所辦公樓維修,文化廣場建設項目等的支出。 

  六、“三公”經費決算: 

  “三公”經費本年度支出31.8萬元,與上年度34萬元比較減少了2.2萬元,是由於實行了厲行節約的接待製度。其中,公務接待費16.5萬元,公務用車購置及運行維護費15.3萬元。 

  七、其他重要事項: 

  (-)機關運行經費支出情況。我鎮2017年度機關經費支出508.72萬元,比2016年的613.1萬元減少104.38萬元,主要原因是: 

  1、工資福利支出中人員正常工資調增,以及補發了2016年下半年增資工資; 2、2017 離退休人員工資轉入社保發放,減少對個人及家庭補助支出72.5萬元 。 

  附件下載:2017年鹹塘鎮部門決算公開上報表.xls

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