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近尾洲鎮人民政府2019年部門預算公開

  第一部分:

  近尾洲鎮人民政府2019年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  近尾洲鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示,執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

  2、加強經濟建設。編製經濟發展規劃;營造經濟發展環境,提供示範引導和政策服務;加強農村經濟管理和統計工作;指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變;因地製宜組織發展區域特色經濟,促進農民增收等工作。

  3、加強社會管理。編製社會發展規劃;負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。

  4、提供公共服務。建立健全社會化服務體係,加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設,大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。

  5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體係,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益;綜合協調平安建設工作,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序等工作。

  6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、幹部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和製度建設等工作。

  7、負責完成上級機關交辦的其他工作任務。

  (二)機構設置

  1、近尾洲鎮現有黨政領導班子成員11人,副科級及以上幹部13人,其中正科級非領導幹部1人,副科級非領導幹部1人,科員級及以下公務員2人,事業編製人員6人,在職人員21人,退休老幹14人。

  2、近尾洲鎮內設黨政辦、監察室、團委、婦聯、工會、民政辦、安監站、綜治辦、信訪辦、扶貧辦、殘聯。

  二、部門預算單位構成

  納入2019年部門預算編製範圍的預算單位包括:近尾洲鎮人民政府本級及近尾洲鎮財政所。

  三、部門收支總體情況

  2019年部門預算即我鎮本級預算。我鎮2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經費撥款,支出包括保障鎮機關單位基本運行的經費,也包括鎮財政財務管理及信息化建設等項目經費,以及村級轉移支付等專項經費。

  (一)收入預算:2019年年初預算數773.69萬元,其中,一般公共預算撥款773.69萬元。收入較去年增加122.91萬元,主要是專項經費、工資福利支出、項目支出(村級轉移支付)撥款增加122.91萬元。

  (二)支出預算:2019年年初預算數773.69萬元,其中:工資福利支出298.29萬元,一般商品和服務支出92.4萬元,對個人和家庭補助4.85萬元,專項商品和服務支出378.15萬元。支出較去年增加122.91萬元,主要是基本支出增加70.84萬元,項目支出增加52.07萬元。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2019年一般公共預算撥款收入773.69萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為395.54萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、會議費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為378.15萬元,是指村級轉移支付用於保障村幹部工資以及村級運轉經費等。其他專項支出、其他優撫支出是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款773.69萬元,比2018年預算增加122.91萬元,上升18.9%。

  (二)“三公”經費預算

  2019年“三公”經費預算數為28萬元,其中,公務接待費18萬元,公務用車購置及運行費10萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10萬元),因公出國(境)費0元。。2019年“三公”經費預算較2018年減少2萬元,,減少率為5%主要原因有二:一是繼續推進厲行節約,嚴格財務製度,進一步壓減公務接待費支出;二是加強對公務車輛的管理,嚴格控製公車使用,提高車輛使用效率,公務用車購置費為0,公務用車運行維護費預算比上年減少2萬元。

  (三)政府采購情況

  2019年近尾洲政府采購預算90萬元,其中計算機設備及軟件、辦公消耗用品及類似物品預算安排48萬元;商務服務(其他印刷服務)預算安排13萬元;工程類(房屋修繕)預算安排29萬元。

  (四)國有資產占用使用情況說明

  截至2018年12月31日,近尾洲鎮人民政府共有車輛1輛,車牌號湘DMP051,車輛型號:帕薩特,屬於一般公務用車。

  (五)預算績效目標說明

  本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為773.69萬元,其中,基本支出395.54萬元,項目支出378.15萬元。

  五、名詞解釋

  (一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分:

  部門預算公開的表格情況

  附件:

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

  5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

  6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

  7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

  8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

  9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

  10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

  11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

  12、財政撥款收支總體情況表

  13、一般公共預算支出情況表

  14、一般公共預算基本支出情況表

  15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

  16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

  17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

  18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

  19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

  20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

  21、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

  22、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

  23、一般公共預算“三公”經費預算表

2019年近尾洲鎮預算公開表.xls

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