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2021年度衡南縣車江街道辦事處部門決算報表填報說明



一、決算信息來源說明

本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編製,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

(一)本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批複文件及預算調整文件填列。

(二)本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事台賬及相關資料填列。

二、決算編製基本情況

本單位為一級預算單位,單位性質為行政單位,決算編報類型為鄉鎮匯總錄入表,按照政府會計準則製度報決算數據。

納入本套決算編製範圍的獨立核算單位共 2個,比上年增減 0個

三、基礎數據核對情況

(一)財政資金對賬情況。

1.財政撥款核對情況。

1)單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入1829.54萬元,財政部門撥款對賬單1829.54萬元,沒有差額。

2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入2726.65萬元,財政部門撥款對賬單2726.65萬元,沒有差額。

(二)與上年指標核對情況。

1.本單位年初結轉和結餘0萬元。

2.資產情況:貨幣資金年末餘額0.21元,上年度年末餘額0.54元,與去年基本持平,因此在決算中全部作支出列支。

3.主要指標上下年變動幅度有變化的進行了詳細的說明。

 四、報表審核情況

(一)審核情況。

1.審核公式。

審核公式共提示0條。其中:

1)表間公式共0條。  

2)表內公式共0條。  

2.審核模板。

無提示。

(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

決算數據其他需要說明的情況

    1.本年收入總額4556.19萬元,比上年增加比例492.58%,主是:機構改革"三中心一大隊"全部列入鄉鎮預算,人數增加132個;政府性基金增加;

2.一般公共財政預算撥款總額1829.54萬元。比上年增加比例155.73%,主查原則是:機構改革"三中心一大隊"全部列入鄉鎮預算;

4.基本支出總額4556.19萬元,比上年增加3411.59萬元,主要是原因:機構改革"三中心一大隊"全部列入鄉鎮預算,人數增加132個,從而導致人員基本支出增加;

5.人員經費總額1212.66萬元,比上年增加765.55萬元,主要是人員增加;

6.公用經費支出總額188.62萬元,比上年增加88.24萬元,主要原因:人員增加132人;

7.在職人員年末總額是170人,比上年增加132人,主要原因是"三中心一大隊"到鄉鎮;

8.本年度"三公"經費總額7.54萬元,(公務用車運行維護費0.26萬元),低於年初預算數10.5萬元,原因是節省開支及部分招待費列入相應的夥食費中。

9.公車用車購置及運行維護費總額0.26萬元,下降76.27%,主要是按國家的相關財經紀律執行;

10.公務接待費總額7.28萬元,年初預算10.5萬元,低於年初預算數,主要是執行嚴格公務接待的要求;

11.培訓費總額0.39萬元,比上年0.29萬元,稍有增加;

12.會議費年末總額5.5萬元,比上年的4.72萬元,增加16.53%,主要是防疫、"三中心一大隊";

13.機關運行經費188.62萬元,比上年的100.38萬元,增加了88.24萬元,主要原因:人數增加相應的公用經費增加;

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