一、單位主要職責
為貫徹執行國家有關交通的政策、法規,擬定全縣交通工作方針、政策和規章;負責交通行政執法的檢查、監督。組織擬定全縣公路、水路交通行業發展規劃和年度計劃並監督實施;負責交通行業統計和信息引導工作;負責管協助理和指導交通戰備工作。指導交通行業體製改革;負責對公路、水路交通運輸市場和建設市場實施監督管理,維護公路、水路交通行業的平等競爭秩序;引導交通運輸行業優化結構,協調發展。負責本縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責本縣出租車行業管理工作;負責縣管道運輸有關管理工作;協助管理民航機場有關工作等。下設了公路所、運管所、質監所、海事處四個二級機構,局機關辦公室、人事股、安全法規股、計劃基建股、財務統計股、工會等機構按有關規定和章程設置。
二、決算信息來源說明
(一)本套決算主表決算數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批複文件及預算調整文件填列。
(二)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事台賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據及統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事台賬相關資料填列。
(三)本套決算填報說明附表數據主要依據本單位會計賬簿及相關統計資料填列。其中:“政府采購情況表”數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。
三、預算執行情況分析
(一)基本情況。
1、收支決算情況。2018年度收入決算數 6347.9萬元,其中:一般公共預算財政撥款 5421.02 萬元,上年結轉和結餘 936.88萬元。 2018年度支出決算數4853萬元,其中:一般公共服務30萬元、社會保障和就業 177.07 萬元、醫療衛生與計劃生育 64.59萬元、農林水支出 1133萬元、交通運輸3229.14萬元、資源勘探信息等10萬元、商業服務業等150 萬元、住房保障 59.21 萬元、年末結轉和結餘1494.89萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出情況。2018 年一般公共預算財政撥款支出合計 4853 萬元,其中基本支出1790.61萬元,項目支出3062.4萬元。
3、“三公”經費決算情況。2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出合計 52萬元,其中公務用車購置及運行維護為 14萬元,公務接待費 38 萬元。2018 年“三公”經費支出較 2017 年下降1萬元,下降幅度為1%。
四、報表審核情況
(一)審核情況:全審通過。
(二)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議:
建議在做決算報表之前,先進行軟件培訓,包括對表間單核公式的培訓,讓廣大財務人員真正切實看得懂且會運用這些公式審核。
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